收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 85,942,923.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,100,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 67,459,741.01 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,626,682.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,870,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,100,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,886,500.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 85,942,923.01 | 本年支出合计 | 51 | 85,942,923.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 85,942,923.01 | 总计 | 58 | 85,942,923.01 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 | ||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 85,942,923.01 | 85,942,923.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 33,766,986.05 | 33,766,986.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 140,100.00 | 140,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 20,182,186.40 | 20,182,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 3,240,468.56 | 3,240,468.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 |
|||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:保定市中级人民法院 |
金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 85,942,923.01 | 83,842,923.01 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 33,766,986.05 | 33,766,986.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 140,100.00 | 140,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 20,182,186.40 | 20,182,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 3,240,468.56 | 3,240,468.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 83,842,923.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,100,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 85,942,923.01 | 本年支出合计 | 49 | 85,942,923.01 | 83,842,923.01 | 2,100,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 85,942,923.01 | 总计 | 54 | 85,942,923.01 | 83,842,923.01 | 2,100,000.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,842,923.01 | 83,842,923.01 | 0.00 | 83,842,923.01 | 83,842,923.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 67,459,741.01 | 67,459,741.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,766,986.05 | 33,766,986.05 | 0.00 | 33,766,986.05 | 33,766,986.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,100.00 | 140,100.00 | 0.00 | 140,100.00 | 140,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,182,186.40 | 20,182,186.40 | 0.00 | 20,182,186.40 | 20,182,186.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 0.00 | 10,130,000.00 | 10,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,468.56 | 3,240,468.56 | 0.00 | 3,240,468.56 | 3,240,468.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 11,626,682.00 | 11,626,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 2,886,500.00 | 2,886,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 28,303,713.35 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 5,493,195.11 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 13,063,833.66 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 526,523.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 3,565,135.09 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 5,655,026.49 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 33,085,153.84 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 2,593,452.92 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 153,715.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 2,175.99 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 417,521.80 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 3,438,015.15 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1,729,589.81 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 2,148,095.34 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 628,922.50 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 864,597.80 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 92,100.86 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 5,024,505.70 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 28,859.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 197,201.40 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 430,405.55 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 234,275.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 86,200.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 853.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 21,798.10 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3,062,950.07 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 11,802,518.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 17,950,146.82 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 1,210,332.50 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 7,787,648.15 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 804,394.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 278,018.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 108,093.67 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 4,594,700.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 3,165,714.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 1,246.50 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 4,503,909.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 528,829.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 80,230.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 3,894,850.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:保定市中级人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |