保定市中级人民法院决算公开表 发布时间:2016-10-31 10:04:24
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收入支出决算批复表
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财决批复01表
|
部门:保定市中级人民法院
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|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
85,942,923.01
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
2,100,000.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
67,459,741.01
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
11,626,682.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
1,870,000.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
2,100,000.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
2,886,500.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
85,942,923.01
|
本年支出合计
|
51
|
85,942,923.01
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
其中:提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
0.00
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
0.00
|
|
27
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
56
|
0.00
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
85,942,923.01
|
总计
|
58
|
85,942,923.01
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
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|
收入决算批复表
|
|
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|
|
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财决批复02表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
85,942,923.01
|
85,942,923.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
33,766,986.05
|
33,766,986.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
140,100.00
|
140,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
20,182,186.40
|
20,182,186.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
10,130,000.00
|
10,130,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
3,240,468.56
|
3,240,468.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
85,942,923.01
|
83,842,923.01
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
33,766,986.05
|
33,766,986.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
140,100.00
|
140,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
20,182,186.40
|
20,182,186.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
10,130,000.00
|
10,130,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
3,240,468.56
|
3,240,468.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表批复到项级科目。
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
83,842,923.01
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
2,100,000.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
85,942,923.01
|
本年支出合计
|
49
|
85,942,923.01
|
83,842,923.01
|
2,100,000.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
0.00
|
|
51
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
85,942,923.01
|
总计
|
54
|
85,942,923.01
|
83,842,923.01
|
2,100,000.00
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83,842,923.01
|
83,842,923.01
|
0.00
|
83,842,923.01
|
83,842,923.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20405
|
法院
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
67,459,741.01
|
67,459,741.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,766,986.05
|
33,766,986.05
|
0.00
|
33,766,986.05
|
33,766,986.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
140,100.00
|
140,100.00
|
0.00
|
140,100.00
|
140,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040504
|
案件审判
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20,182,186.40
|
20,182,186.40
|
0.00
|
20,182,186.40
|
20,182,186.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040506
|
两庭建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,130,000.00
|
10,130,000.00
|
0.00
|
10,130,000.00
|
10,130,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040599
|
其他法院支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,240,468.56
|
3,240,468.56
|
0.00
|
3,240,468.56
|
3,240,468.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
11,626,682.00
|
11,626,682.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
1,870,000.00
|
1,870,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
2,886,500.00
|
2,886,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
|
2.本表批复到项级科目。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
金额单位:元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
28,303,713.35
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
5,493,195.11
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
13,063,833.66
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
526,523.00
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.00
|
3,565,135.09
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
5,655,026.49
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
33,085,153.84
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
0.00
|
2,593,452.92
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
153,715.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
2,175.99
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
417,521.80
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
3,438,015.15
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
1,729,589.81
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
2,148,095.34
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
628,922.50
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
864,597.80
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
92,100.86
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
5,024,505.70
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
118,800.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
28,859.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
197,201.40
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
430,405.55
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
8,600.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
234,275.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
86,200.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
0.00
|
853.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
0.00
|
21,798.10
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
3,062,950.07
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
11,802,518.85
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
17,950,146.82
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
1,210,332.50
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
7,787,648.15
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
804,394.00
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
278,018.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
108,093.67
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
4,594,700.00
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
3,165,714.00
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
1,246.50
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
4,503,909.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
528,829.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
80,230.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
3,894,850.00
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
|
2.本表批复到款级科目。
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表
|
部门:保定市中级人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
0.00
|
2,100,000.00
|
2,100,000.00
|
0.00
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
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2.本表批复到项级科目。
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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责任编辑:裴晶晶 文章出处:计财处 |
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